Conceder à Servidora Sr.ª CAMILA GOMES MARTINS, Professora lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 1320, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem à cidade de Itapecuru Mirim MA a fim de participar da Formação de Gestores escolares e Técnicos da Secretaria Municipal de Educação, no dia 09 de setembro de 2025.
Conceder a Servidora Sr.ª COSME DAMIANA COSTA MENDES DOS SANTOS, Professora lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 645, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem à cidade de Itapecuru Mirim MA a fim de participar da Formação de Gestores escolares e Técnicos da Secretaria Municipal de Educação, no dia 09 de setembro de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. KYLDSON TIAGO SANTOS NOGUEIRA, Professor Coordenador, lotado Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, matrícula nº 4279, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem à cidade de Itapecuru Mirim MA a fim de participar da Formação de Gestores escolares e Técnicos da Secretaria Municipal de Educação, no dia 09 de setembro de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. EVALDO SERGIO SAMPAIO LISBOA, matricula nº 3899, Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o decreto municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de realizar prestação de contas das Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 10 de setembro de 2025.
Conceder a Servidora Sra. ROSENE DE MELO CARTAGENES, Supervisora Escolar, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 216808, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do 2º Ciclo Formativo Estadual Regionalizado do Pacto Pela Aprendizagem e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2025, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. GILMAR DOS REIS, Coordenador do PDDE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do 2º Ciclo Formativo Estadual Regionalizado do Pacto Pela Aprendizagem e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2025, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, Diretor de Planejamento e Avaliação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do 2º Ciclo Formativo Estadual Regionalizado do Pacto Pela Aprendizagem e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2025, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.
Conceder a Servidora Sra. SONIVIA CRISTINA SANTOS SILVA, Gestora Escolar lotada na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do 2º Ciclo Formativo Estadual Regionalizado do Pacto Pela Aprendizagem e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2025, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.
Conceder a Servidora Sra. ENIVÂNIA DE JESUS RABELO BÓGEA, Superintendente de Gestão Pedagógica, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 216808, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do 2º Ciclo Formativo Estadual Regionalizado do Pacto Pela Aprendizagem e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2025, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025
Conceder a Servidora Sr.ª COSME DAMIANA COSTA MENDES DOS SANTOS, Professora lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 645, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do 2º Ciclo Formativo Estadual Regionalizado do Pacto Pela Aprendizagem e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada 2025, nos dias 04 e 05 de setembro de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO ROBERTO FIGUEREDO BOGEA, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de Viana - MA, com o objetivo de transportar alunos do Programa Ensinar - UEMA, nos dias 22 a 24 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. JOAO EVANGELISTA MENEZES DE SOUSA, MOTORISTA, matricula: 5978, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de transportar jovens para a Jornada Diocesana da Juventude - DJD, no dia 16 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO ROBERTO FIGUEREDO BOGEA, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de Itapecuru Mirim - MA, com o objetivo de transportar jovens para a Jornada Diocesana da Juventude - DJD, no dia 16 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. JOSE ARNALDO DE CASTRO BORGES, Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 852, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025 - JEMS, nos dias 19 a 23 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO RICARDO SANTOS LOPES, Diretor de Planejamento e Avaliação, lotado na Secretaria Municipal de Educação, matricula nº 2149, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 19 a 23 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. LINDIOMAR MARTINS, Professor, matricula: 15733, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025 - JEMS, nos dias 19 e 23 de agosto de 2025.
Conceder à Servidora Sr.ª ALINE MARIA SILVA DOS SANTOS, Professora, matricula: 1307345, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025 - JEMS, nos dias 19 a 23 de agosto de 2025.
Artigo 1º. Conceder ao Servidor Sr. JORGE VINICIUS DE SOUSA GAMA, Professor, matricula nº 2521, lotado na Secretaria Municipal de Educação, A05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 19 a 23 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. ROGERIO DE JESUS VIEIRA GARCÊS, Professor, matrícula nº 458793, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 07 (sete) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025 - JEMS, nos dias 12 e 13, e de 19 a 23 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. THIAGO RICARDO SOUSA MARTINS, Professor, matrícula 1476, lotado na Secretaria Municipal de Educação,12 (doze) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 12 a 23 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. THIAGO RICARDO SOUSA MARTINS, PROFESSOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 03 (nove) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 02 a 04 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. ROGERIO DE JESUS VIEIRA GARCÊS, PROFESSOR, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 02 a 04 de agosto de 2025
Conceder à Servidora Sr.ª DELMA MARIA SANTANA GUIA DUTRA, Coordenadora do Educacenso, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 02 a 04 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. JONATHAN SANTOS ROSA CASTELO BRANCO, Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 02 a 04 de agosto de 2025
Conceder ao Servidor Sr. PAULO ROBERTO FIGUEREDO BOGEA, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 02 a 04 de agosto de 2025
Conceder a Servidora Sra. MARINES DA SILVA BORGES, Coordenador(A) De Rh E Almoxarifado, lotada na Secretaria Municipal de Educação, matricula: 10890, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de São Luís - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 02 a 04 de agosto de 2025.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO ROBERTO FIGUEREDO BOGEA, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de Vargem grande - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 26 a 27 de julho de 2025
Conceder ao Servidor Sr. JONATHAN SANTOS ROSA CASTELO BRANCO, CPF nº 04667144327, Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Agência: 7802, Conta: 216359 4, Banco Next, 03 (três) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de Vargem grande - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 25 a 27 de julho de 2025
Conceder à Servidora Srª. ANDRESSA DOS SANTOS RODRIGUES, AOSD, matricula: 1534, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 07 (sete) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de Vargem grande - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 21 a 27 de julho de 2025
Conceder à Servidora Srª. ALINE MARIA SILVA DOS SANTOS, Professora, matricula: 1307345, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 09 (nove) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento em viagem a cidade de Vargem grande - MA, com o objetivo de participar dos Jogos Escolares 2025-JEMS, nos dias 19 a 27 de julho de 2025