Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 05 de agosto de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. THIAGO MENDES DA SILVA, CPF nº 010.291.963-11, Pregoeiro, lotado na Secretaria de Administração, matricula nº 20208974, Agência: 1180 0, Conta: 13121 0, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, nos dias 1º a 05 de agosto de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. RODRIGO DE SOUSA FERNANDES, CPF nº 082.380.333-30, Assessor Técnico de Alimentação e Acompanhamento do Portal, lotado na Secretaria de Administração, matricula nº 1494, Agência: 5219 1, Conta: 6525 0, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, nos dias 1º a 05 de agosto de 2022.
Agente: RODRIGO DE SOUSA FERNANDES
Cargo: ASSESSOR TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PORTAL
Conceder à Servidora Sr.ª ANTONIA DO ESPIRITO SANTO DUTRA SILVA, CPF nº 721.231.173-15, Coordenadora de Compras e Pesquisa Preliminar de Preços, lotada na Secretaria de Administração, matricula nº 693, Agência: 2617 4, Conta: 61766 0, Banco Bradesco, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, nos dias 1º a 05 de agosto de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. LEONARDO MENDES ARAGÃO, CPF nº 664.143.263-72, Secretário Municipal de Administração, Decreto n° 006/2022, matrícula nº 734, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2022, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS NA A B XAVIER TREINAMENTOS EPP, no período de 1º ao dia 05 de agosto de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 28 de julho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1149, Agência: 5219 1, Conta: 0000179 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Barreirinhas MA, a fim de participar de uma CAPACITAÇÃO REDE DE ATENDIMENTO SALAS DO EMPREENDEDOR, nos dias 20 e 21 de julho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. MARCELO HENRIQUE LOPES DE PAIVA, CPF nº 931.799.363-04, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, matricula nº 1471, Agência: 3738 9, Conta: 0188873 0, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 15 de julho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 13 de julho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 07 de julho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 948.462.863-04, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme aduz o Decreto Municipal nº 94/2021, para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA-MA, no dia 25 de junho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. ISRAEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 94846286304, Motorista, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 4321, Agência: 5219-1, Conta: 0515439 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, a fim de RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, no dia 17 de junho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 06 de junho de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1149, Agência: 5219 1, Conta: 0000179 1, Banco Bradesco, 04 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do evento EXPOINDUSTRIA MARANHÃO, nos dias 26 a 29 de maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. CARLOS ANTONIO OLIVEIRA MARTINS, CPF nº 028.551.583-70, Assessor Técnico, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 1428, Agência: 5219, Conta: 0713036-8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís MA, com o objetivo de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª ALLANA D PAULA MENDES SOUSA, CPF nº 068.107.453-19, Chefe de Recursos Humanos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 232323, Agência: 2617, Conta: 169518-5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação em viagem a cidade de São Luís - MA, a fim de participar do CURSO NOVO FUNDEB E A ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL, no dia 24 de maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 05 de maio de 2022.
Consolida e Designa Pregoeiro e Respectiva Equipe de Apoio no âmbito da Prefeitura Municipal de AnajatubalMA e dá outras providencias.
Coletiva: CARLOS ANTONIO DUTRA CORREA, DAPHINI RAYANNE BASTOS LEAL SANTOS, EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA
Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, matricula nº 1149, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO AVANÇADO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, na Sede do SEBRAE Maranhão, nos dias 05 e 06 de maio de 2022.
Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, SAMIR FONSECA DE ARRUDA, matrícula 28/2022, portador do CPF 026.928.023-57 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração.
Nomear como FISCAL DE CONTRA TO a servidora, GRACIEL Y RODRIGUES PEREIRA, matrícula 125/2022, portadora do CPF 609.187.543-48 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração.
Conceder ao Servidor Sr. LEONARDO MENDES ARAGÃO, CPF nº 664.143.263-72, Secretário Municipal de Administração, Decreto n° 006/2022, matrícula nº 734, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), nos dias 18 e 19 de abril de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA, PREGOEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES E CONTRATOS DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 14.133/2021), nos dias 18 e 19 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 07 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. LUIS CARLOS GALVÃO BEZERRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do PROGRAMA FEIRA DO EMPREENDEDOR, nos dias 31 de março, 01,02 e 03 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do PROGRAMA FEIRA DO EMPREENDEDOR, nos dias 31 de março, 01,02 e 03 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de HUMBERTO DE CAMPOS MA, a fim de participar de UMA VISITA TÉCNICA PARA COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS, nos dias 23 e 24 de março de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a ITAPECURU MIRIM MA, a fim de participar do ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE INRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E CULTURA-TURISMO, no dia 14 de março de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. LUCAS RODRIGUES RAMOS, Pregoeiro lotado na Secretaria Municipal de Administração, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para custear despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem em viagem a Foz do Iguaçu-PR, a fim de participar do 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, promovido pela NP NEGÓCIOS PÚBLICOS, nos dias 28 de março a 01 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 08 de março de 2022.