Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para atender despesas de viagem a cidade de Miranda do Norte MA, a fim de participar de UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS 2022 FIFA DE FUTSAL, nos dias 14 e 15 de maio 2022.
Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esporte, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 02 (duas) diárias no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Miranda do Norte MA, a fim de participar de UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE REGRAS DE 2022 FIFA DE FUTSAL, nos dias 14 e 15 de maio 2022.
Conceder ao Servidor Sr. AÉSIO DIEGO LICA SILVA, CPF nº 03081357330, SUPERVISOR DE PROGRAMAS SOCIAIS, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10480, Agência: 0562 2, Conta: 35837 1, Banco do Brasil, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís -MA, a fim de receber as Cartilhas e Manual de Orientações para Ações de Intersetoriais do Programa Criança Feliz, que faz parte de uma coleção de 03 volumes da REDES EM MOVIMENTO DA PRIMEIRA INFANCIA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, no dia 16 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma FORMAÇÃO DO SELO UNICEF CAFÉ COM FORMAÇÃO, no dia 12 de maio de 2022.
"DESIGNA OS SERVIDORES PARA A FUNÇÃO DE FISCAL SANITÁRIO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANAJATUBA!MA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Cassa a Portaria nº 003, de 06/07/2021, e designa a Nova Comissão de Procedimento Administrativo Disciplinar-PAD, no âmbito da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e dá outras providências.
Coletiva: MIGUEL RODRIGUES CARDOSO, LENA KARINE COSTA SANTOS DUTRA, NUBIA REGINA MENDES DOS SANTOS BARRETO
Conceder à Servidora Sr.ª CRISTIANE DA SILVA MENDES, CPF nº 039.510.763-64, Coordenadora Técnica de Vigilância, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 1258, Agência: 5732 0, Conta: 8072 1, Banco do Brasil, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS (VSPEA), nos dias 17 E 18 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA DE PAULA, CPF nº 803.803.283-72, Coordenadora de Atenção Básica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 215598, Agência: 0562 2, Conta: 41052 7, Banco do Brasil, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma OFICINA DE IMPLEMENTAÇÃO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTÓXICOS (VSPEA), nos dias 17 E 18 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª CAMILA BOGÉA MENDES, CPF nº 027.710.963-90, Coordenadora do Laboratório Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula nº 881, Agência: 5219 1, Conta: 5705 3, Banco Bradesco, 04 (quatro) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de uma CAPACITAÇÃO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL EM TUBERCULOSE, nos dias 10, 11, 12 e 13 de maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. HERÁCLITO VIEIRA EVERTON NETO, CPF nº 723.983.963-04, matricula nº 216304, Assessor Técnico lotado, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0712935 1, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de UMA REUNIÃO DE GESTORES DE ESPORTE, no dia 13 de maio 2022.
Conceder ao Servidor Sr. WELSON GONÇALVES SILVA, CPF nº 025.553.483-36, matricula nº 736, Coordenador de Esporte, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, Agência: 5219 1, Conta: 0522068 8, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de UMA REUNIÃO DE GESTORES DE ESPORTE, no dia 13 de maio 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª MAYSA MELO BOGÉA, CPF nº 056.957.793-40, Coordenadora da Juventude, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 6778 4, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, organizado pelo Formação Centro de Apoio à Educação Básica (FCAEB), no dia 12 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª IVETE PEREIRA ALMEIDA, CPF nº 29181704372, ASSESSORA ESPECIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, matricula nº 10450, Agência: 2631 0, Conta: 0066357 3, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar de participar do evento CAFÉ COM TRILHAS, organizado pelo Formação Centro de Apoio à Educação Básica (FCAEB), no dia 12 de maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Agência: 5219 1, Conta: 0001796 5, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K. N. S. , para realização de avaliação médica junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 12 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sra. ROSENE DE MELO CARTAGENES, CPF nº 238.752.913-87, Supervisora de Escola de Series Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 1174, Agência: 5219, Conta: 0522285-0, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar da Formação para Gestores Escolares e Técnicos de Secretarias Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 05 de maio de 2022.
Conceder à Servidora Sra. MARILIA CRISTINA REGO SOUSA, CPF nº 715.612.853-15, Diretora de Projetos e Programas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, matricula nº 735, Agência: 5219, Conta: 0516128-2, Banco Bradesco, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a Santa Rita MA, a fim de participar da Formação para Gestores Escolares e Técnicos de Secretarias Municipais de Educação do Estado do Maranhão, no dia 05 de maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. EDSON ANTONIO LOPES GAMA, CPF nº 280.658.243-15, Técnico Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria Municipal de Administração, matricula nº 428, Agência: 3738, Conta: 689342 2, Banco Next, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de realizar a prestação de contas de Emissões de Carteiras de Identidade junto ao Instituto de Identificação, no dia 05 de maio de 2022.
Consolida e Designa Pregoeiro e Respectiva Equipe de Apoio no âmbito da Prefeitura Municipal de AnajatubalMA e dá outras providencias.
Coletiva: CARLOS ANTONIO DUTRA CORREA, DAPHINI RAYANNE BASTOS LEAL SANTOS, EVA JENNYF DIAS DE OLIVEIRA
Conceder ao Servidor Sr. JONAS DE MATOS, CPF nº 006.233.993-18, AGENTE DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, matricula nº 1149, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 02 (duas) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do CURSO AVANÇADO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, na Sede do SEBRAE Maranhão, nos dias 05 e 06 de maio de 2022.
Nomear como FISCAL DE CONTRATO o servidor, SAMIR FONSECA DE ARRUDA, matrícula 28/2022, portador do CPF 026.928.023-57 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração.
Nomear como FISCAL DE CONTRA TO a servidora, GRACIEL Y RODRIGUES PEREIRA, matrícula 125/2022, portadora do CPF 609.187.543-48 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração.
Nomear como FISCAL DE CONTRATO a servidora, LIA RAFAELA BARBOSA RÊGO CHAVES, matrícula 118/2022, portadora do CPF 041.751.203-19 para exercer a função de fiscal de contratos celebrados entre o Município de Anajatuba/MA e terceiros, durante o exercício do corrente ano, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
Conceder ao Servidor Sr. JOSE EDUARDO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA, CPF nº 417.202.886-15, matricula nº 685, Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 08 (oito) diárias no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), para atender despesas de viagem a Brasília/DF, a fim de participar de REUNIÕES DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE NO INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE IABS, EM BUSCA DE PARCERIAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS SUSTENTÁVEIS A SEREM MULTIPLICADOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE MELHORAMENTO GENÉTICO E TECNOLOGIAS AVANÇADAS NA BOVINOCULTURA, nos dias 28 de abril a 05 de maio de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. JOSE JOAQUIM VIEIRA BORGES, CPF nº 449.844.053-68, matricula nº 21560, Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a São Luís MA, a fim de acompanhar a adolescente K.P.C.P, para realização de atendimento junto ao Instituto de Perícias Técnicas para Crianças e Adolescentes - IPTCA no dia 25 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. LENNON BRENO MENDES SANTANA, CPF nº 617.761.003-01, Digitador, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 216105, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. FRANCISCO SIRNANDE MESQUITA DA SILVA, CPF nº 958.612.973-04, Assessor de Administração e Finanças, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 1153, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. PAULO HENRIQUE SILVA AZEVEDO, CPF nº 076.643.433-80, Assessor Técnico de Gestão e Planejamento, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 1862, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022.
Conceder ao Servidor Sr. MARCOS VINICIUS BASTOS COSTA, CPF nº 052.296.513-00, Diretor Administrativo do Hospital Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 215568, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022.
Conceder à Servidora Sr.ª LENA KARINE COSTA SANTOS, CPF nº 765.708.353-00, Coordenadora do Programa Saúde da Criança e Adolescente, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, matrícula n° 1189, 05 (cinco) diárias no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, totalizando o valor de R$ 1000,00 (um mil reais), para atender despesas de viagem a cidade de São Luís MA, a fim de participar do Curso de LICITAÇÕES PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE PROGOEIROS, nos dias 25 a 29 de abril de 2022.
Agente: LENA KARINE COSTA SANTOS DUTRA
Cargo: COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conceder ao Servidor Sr. VALDEMIR ROCHA VIANA, CPF nº 730.365.443-72, matricula nº 462, Coordenador de Cadastro de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 01 (uma) diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para atender despesas de viagem a cidade de Itapecuru Mirim MA, a fim de participar do Seminário Técnico de Sensibilização e Mobilização dos Municípios da Região e da Bacia Hidrográfica do rio Itapecuru, no dia 20 de abril de 2022.
Agente: VALDEMIR ROCHA VIANA
Cargo: COORDENADOR DE CADASTRO DE FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL